当前位置:当前位置: 首页 > 政务公开 > 资金信息

                    岳阳经济技术开发区禁违拆违治违执法局2022年度部门预算公开

                    来源:岳阳经济技术开发区 发布时间:2022-02-08 22:32 浏览次数:1

                    目  录

                    第一部分  禁违局2022年部门预算说明

                    一、部门基本概况

                    (一)职能职责

                    (二)机构设置

                    二、部门预算单位构成

                    三、部门收支总体情况

                    (一)收入预算

                    (二)支出预算

                    四、一般公共预算拨款支出预算

                    (一)基本支出

                    (二)项目支出

                    五、政府性基金预算支出

                    六、其他重要事项的情况说明

                    (一)机关运行经费

                    (二)“三公”经费预算

                    (三)一般性支出情况

                    (四)政府采购情况

                    (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

                    (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

                    六、名词解释

                    第二部分  部门预算公开表格

                    一、部门收支总表

                    二、部门收入总表

                    三、部门支出总表

                    四、部门支出总表(分类)

                    五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

                    六、工资福利支出预算表

                    七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

                    八、一般商品和服务支出预算表

                    九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

                    十、对个人和家庭的补助支出预算表

                    十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

                    十二、财政拨款收支总表

                    十三、一般预算拨款支出预算表

                    十四、一般预算拨款基本支出预算表

                    十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

                    十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

                    十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

                    十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

                    十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

                    二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

                    二十一、支出预算项目明细表

                    二十二、政府性基金拨款支出预算表

                    二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

                    二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

                    二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

                    二十六、经费拔款支出预算表

                    二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

                    二十八、202X年“三公”经费预算公开表

                    二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

                    三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

                    三十一、政府性基金预算收支表

                    三十二、政府性基金预算收支明细表

                    三十三、政府性基金调入专项收入预算表

                    三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表

                    三十五、社会保险基金预算收支调整表

                    三十六、国有资本经营预算收支调整表

                    三十七、政府购买服务项目支出预算表

                    三十八、政府采购预算表

                    三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细

                     

                    第一部分  禁违局2022年部门预算说明

                     

                    一、部门基本概况

                    (一)职能职责

                    1、主要负责区内禁违拆违治违的领导、组织、协调、督查、考评工作

                    2、负责组织村(居)民建私房联审

                    3、负责全区禁违拆违治违的执法工作

                    (二)机构设置

                    二、部门预算单位构成

                    根据经开区工委核定,全额事业编制15名,其中局长1名、副局长2名;内设办公室、执法室、协调室3个职能科室;下属事业机构1个,禁违拆违治违执法大队。实际“三定”工作没有完成,现有在编15人,公益性岗位15人,劳务派遣队员43人,公安执法大队干警4人,退休人员1人。

                     

                    三、部门收支总体情况

                    2022年部门预算包括禁违局机关(并代编区直和乡镇管理处禁违经费)。本单位202X年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

                    (一)收入预算

                    2022年年初预算数1049.29万元,其中,一般公共预算拨款1049.29万元,纳入专户管理的非税收入0万元。比2021年减少465.29万元,主要是人员经费和项目经费减少。

                    (二)支出预算

                    2022年年初预算数1049.29万元。比2021年减少465.29万元,主要是人员经费和项目经费减少。

                    四、一般公共预算拨款支出预算

                    2022年一般公共预算拨款支出预算1049.29万元,其中具体安排情况如下:

                    (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为557.61万元,占比53.14%,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

                    (二)项目支出出:2022年项目支出年初预算数为491.68万元,占比46.86%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费491.68万元,主要用于禁违局和乡镇管理处禁违工作经费;运行维护经费0万元。

                    五、政府性基金预算支出

                    2022年度本部门无政府性基金安排的支出

                    六、其他重要事项的情况说明

                    (一)机关运行经费

                    本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款557.61万元,比上年增加减少70.89万元,降低)11.28%。主要原因是:工资福利费减少。

                    (二)“三公”经费预算

                    本部门2022年“三公”经费预算数52.8万元,其中,公务接待费17.8万元,因公出国(境)费0万元,执法车运行费35万元(其中,公务用车购置费0万元,执法车运行费35万元)。比上年增加0万元,增长0X%,主要原因是:工作性质和内容没有变化。

                    (三)一般性支出情况

                    2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算。2022年没有会议费预算和培训费预算,即:本部门2022年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。

                    (四)政府采购情况

                    本部门2022年政府采购预算总额5万元,其中工程类0万元,货物类5万元,服务类0万元。

                    (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

                    截至上一年12月底,本部门共有车辆5辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

                    (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

                    部门(单位)整体支出预算绩效目标申报收入合计1049.29万元,基本支出557.61万元,经费项目支出491.68万元,年度工作目标全年新增零违建,拆除存量违建14万平方米。

                    详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

                    六、名词解释

                    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                    第二部分  禁违局单位2022年度部门预算表

                    一、部门收支总表

                    二、部门收入总表

                    三、部门支出总表

                    四、部门支出总表(分类)

                    五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

                    六、工资福利支出预算表

                    七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

                    八、一般商品和服务支出预算表

                    九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

                    十、对个人和家庭的补助支出预算表

                    十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

                    十二、财政拨款收支总表

                    十三、一般预算拨款支出预算表

                    十四、一般预算拨款基本支出预算表

                    十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

                    十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

                    十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

                    十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

                    十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

                    二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

                    二十一、支出预算项目明细表

                    二十二、政府性基金拨款支出预算表

                    二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

                    二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

                    二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

                    二十六、经费拔款支出预算表

                    二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

                    二十八、202X年“三公”经费预算公开表

                    二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

                    三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

                    三十一、政府性基金预算收支表

                    三十二、政府性基金预算收支明细表

                    三十三、政府性基金调入专项收入预算表

                    三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表

                    三十五、社会保险基金预算收支调整表

                    三十六、国有资本经营预算收支调整表

                    三十七、政府购买服务项目支出预算表

                    三十八、政府采购预算表

                    三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细

                    岳阳经开区部门预算公开表(39)_(629126)岳阳开发区禁违局).xls

                     

                    亚洲高清国产拍精品,亚洲国产初中女生